为进一步规范内部审计工作,加强总行与总行委派各分行审计人员之间的交流,总行审计部于4月14日至16日在青山湖培训中心召开2012年内部审计工作会议。
会上,总行审计部潘玉云总经理对近期内部审计工作进行了简要回顾和总结,并提出了下一步工作思路。她强调,委派分行内部审计作为全行内部控制的重要组成部分,各分行审计办要不断提高自身专业素质,要全面、及时了解分行经营管理信息,加大对辖内支行的审计监督,加强后续整改跟踪,切实发挥委派分行内部审计的监督评价作用。在当前银行内控缺失导致案件频发的背景下,审计项目要以风险为导向,要审深、审透关键岗位和关键风险点。
随后,会议还就非现场审计工作进行了讨论,非现场审计负责人对现有模型以及预上线模型的设计思路进行了解读,与会人员对非现场排查思路进行了沟通和交流。会议指出,非现场审计系统是我行重要审计工具,各分行要及时进行模型记录的核查、处理和报告,充分发挥非现场审计系统作用。
此次会议加强了全行审计人员间的沟通交流,增进了审计人员的业务了解,取得了预期效果。(总行审计部)
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